|
Faktúra |
01/2021
|
Úhrada za prepravu osôb -LT Cesta za dobrodružstvom
|
1 142,30 |
s DPH |
21.07.2021 |
Pavel Zaťkov |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
5102122231
|
Úhrada za dodávku tepla
|
1 129,40 |
s DPH |
10.01.2022 |
STEFE THS, s.r.o. |
Domček- Centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka |
16.02.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
2021/016
|
Úhrada za prenájom tanečnej sály -ELITE
|
750,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
Seedragon s.r.o, Peter Výboh |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
5102121843
|
Úhrada za dodávku tepla
|
701,92 |
s DPH |
09.11.2021 |
STEFE THS, s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
3021720954
|
Úhrada za stravné lístky
|
585,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
2021/010
|
Úhrada za prenájom tanečnej sály
|
570,00 |
s DPH |
24.06.2021 |
Seedragon s.r.o, Peter Výboh |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
15.07.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
3021723136
|
Úhrada za stravné lístky
|
562,50 |
s DPH |
02.11.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
2021/014
|
Úhrada za prenájom priestorov ELITE
|
558,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
Seedragon s.r.o, Peter Výboh |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
3021400342
|
Stravné lístky
|
543,92 |
s DPH |
01.07.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
08.07.2021 |
08.02.2022 |
|
Zmluva |
2021/06/28
|
Zmluva o reklame
|
500,00 |
s DPH |
28.06.2021 |
Domček - centrum voľného času |
COOP Jednota Krupina |
Ing.Jozef Vahančík, predseda predstavenstva |
Ing. Ján Ungvarský, podpredseda predstavenstva |
|
07.02.2022 |
|
Zmluva |
č.21/33/060/3
|
Dohoda o príspevku nákladov chráneného pracoviska
|
5.927.08 |
s DPH |
03.03.2021 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
2021023
|
Úhrada za stravu- LT Potvorilka
|
497,50 |
s DPH |
31.07.2021 |
Ľubomír Dado, S-CLUB |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
3021408612
|
Úhrada za stravné lístky
|
457,50 |
s DPH |
02.09.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
17.09.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
012021
|
Úhrada za prenájom pódia
|
450,00 |
s DPH |
26.06.2021 |
Koncertné Konštrukcie s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
15.07.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
202111
|
Dodacie a platobné podmienky
|
420,00 |
s DPH |
30.06.2021 |
Milan Hronček |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
14.07.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
2021022
|
Úhrada za stravu-LT Cesta za dobrodružstvom
|
418,00 |
s DPH |
31.07.2021 |
Ľubomír Dado, S-CLUB |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
3021403838
|
Úhrada za stravné lístky
|
370,50 |
s DPH |
28.07.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
17.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
6/2021
|
Úhrada za tričká a batoh na tábor -Potvorilka 2021
|
369,00 |
s DPH |
19.07.2021 |
Janka Hašková JAMINA |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
23.07.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
20210131
|
Úhrada za kancelárske potreby
|
336,90 |
s DPH |
30.09.2021 |
Jozef Brodiansky BJK |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
13.10.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
2639524797, 2639561946, 2639525367, 2639650797
|
Úhrada za telef.služby
|
325,89 |
s DPH |
24.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
30.11.2021 |
09.02.2022 |