|
Faktúra |
8987040675
|
Úhrada poistného
|
83,28 |
s DPH |
08.08.2021 |
Generali poisťovňa, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
31.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
5102121270
|
Úhrada za dodávku tepla
|
262,33 |
s DPH |
31.07.2021 |
STEFE THS, s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
31.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
2021024
|
Úhrada za stravu
|
232,20 |
s DPH |
31.07.2021 |
Ľubomír Dado, S-CLUB |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
31.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
2625542050, 2625579505, 2625543120
|
Úhrada za telef. služby
|
49,50 |
s DPH |
04.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
31.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
206/2021
|
Úhrada za BOZP
|
35,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
Marcela Oremová |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
14.10.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
6210548366
|
Úhrada za účastnícky poplatok KTV
|
7,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Slovanet, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
152/2021
|
Úhrada za BOZP
|
35,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
Marcela Oremová |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
31.08.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
202120
|
Úhrada za oduč.hod.LH Vartášik
|
300,00 |
s DPH |
29.10.2021 |
Milan Hronček |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
6220016305
|
Úhrada za účastnícky poplatok KTV
|
7,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
Slovanet,a.s |
Domček- Centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová ,riaditeľka |
14.01.2022 |
29.03.2022 |
|
Faktúra |
1/2021
|
Úhrada za prepravu
|
209,80 |
s DPH |
22.11.2021 |
Ivan Dado -REI |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
30.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
2639524797, 2639561946, 2639525367, 2639650797
|
Úhrada za telef.služby
|
325,89 |
s DPH |
24.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
30.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
0020210709
|
Úhrada za licenciu KEO
|
221,48 |
s DPH |
15.11.2021 |
KEO ,s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
30.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
5102121843
|
Úhrada za dodávku tepla
|
701,92 |
s DPH |
09.11.2021 |
STEFE THS, s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
2021/016
|
Úhrada za prenájom tanečnej sály -ELITE
|
750,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
Seedragon s.r.o, Peter Výboh |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
8293628349
|
Úhrada za telef.služby
|
42,14 |
s DPH |
01.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
6210606253
|
Úhrada za účastnícky poplatok KTV
|
8,20 |
s DPH |
10.11.2021 |
Slovanet, a.s |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
16.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
3021723136
|
Úhrada za stravné lístky
|
562,50 |
s DPH |
02.11.2021 |
DOXX Stravné lístky , spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
20210915
|
Úhrada za mat.-klub keramika
|
171,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
PECE spol.s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
20210153
|
Úhrada za kancelárske potreby
|
52,49 |
s DPH |
31.10.2021 |
Jozef Brodiansky BJK |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
10.11.2021 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
10214957
|
Úhrada za Fa PZS
|
30,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
JF, spol. s.r.o |
Domček -centrum voľného času |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová , riaditeľka |
22.10.2021 |
09.02.2022 |